- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-07-11 11:16
您好,借管理费用200贷应付职工薪酬200,借应收账款800贷主营业务收入,应交税费应交增值税
相关问题讨论

借长期待摊费用200
银行存款800
贷固定资产1000
2021-07-11 11:32:30

您好,借管理费用200贷应付职工薪酬200,借应收账款800贷主营业务收入,应交税费应交增值税
2021-07-11 11:16:56

你好 借;库存商品 贷;银行存款等科目
2018-10-31 17:24:16

借 待处理财产损益 贷 库存商品 应交税费应交增值税(进项税额转出)
借 营业外支出 贷 待处理财产损益
2018-04-12 16:12:27

你好!购入的时候,借库存商品 贷银行存款等
赠送的时候,借营业外支出—捐赠支出 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2020-04-10 15:49:22
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