送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-10 14:26

老师,但是我们只收到了7170元

懒猫 追问

2016-12-10 16:41

老师,内帐的分录  借:应收账款7170贷:主营业务5982.91 应交税费~销项1187.09   是这样吗?

吴月柳 解答

2016-12-10 13:55

你好,借:应收账款8000贷:主营业务收入  应交税费~销项

吴月柳 解答

2016-12-10 15:03

外账要当成是你们的业务,内账就只做收到部分

吴月柳 解答

2016-12-10 16:41

内账不用做税的

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相关问题讨论
你好,借:应收账款8000贷:主营业务收入 应交税费~销项
2016-12-10 13:55:34
经销商给我司开了一张10万元的促成服务类发票,我司给经销商打款,不存在虚开行为
2021-12-14 11:40:25
你付给经销商的利润要有成本发票
2019-01-17 16:55:34
你卖给B的话,可以给B开票的
2020-04-08 14:20:41
同学你好 从业务模式来看,汾酒厂是把酒销售给经销商,然后由经销商转销给店铺,所以应该是汾酒厂给经销商开发票,而不是经销商给汾酒厂开发票啊
2021-12-16 19:08:02
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