送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-09 12:04

老师,那前面两个季度的工资,前面实际发放时没有做这个的,我这个月补做入借;应付职工薪酬 贷;库存现金等科目可以是吗?

晨希 追问

2016-12-09 13:36

就是说工资这块一定要先计提,计提时做个分录,等实际发放时再做个分录,不能直接做一个分录是吧?那做外账时,计提工资时要依据提供什么单据呢(还是不用提供凭证直接做分录)?实际发放时是以员工签的领工资表的单做凭证入账是吗?

邹老师 解答

2016-12-09 12:02

你好,实际发放做   借;应付职工薪酬   贷;库存现金等科目  的分录才对啊

邹老师 解答

2016-12-09 12:05

是的

邹老师 解答

2016-12-09 13:47

是的
就是工资表
是的

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你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48
是的,根据工资总额2%计提的了
2018-07-06 14:58:36
你好!那就是有未发放的,最好是转到其他应付款里边,不要在应付职工薪酬科目下有余额
2015-08-07 10:38:43
你好!这个看企业了,设置奖金更好
2022-02-25 09:17:00
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