公司卖边角料怎么入账,成本怎么结转 问
计入其他业务收入,不用结转成本 答
前期工资计提有误,现在账上应付工资与实际应付工 问
你好,如果是多计提了,就冲销。 如果是少计提了,就补计提 答
如果公司就没开通税务,能请税务局代开发票吗? 问
您好,这种税务局会要你开通全电的,自已开就可以 答
老师,你好,请问公司支付给大学教授专项经费,用于技 问
你好,你们是委托个人提供技术服务是吗?借研发支出贷银行存款 答
老板想用公户的钱还网贷,可以以备用金的名义转五 问
你好,可以的,操作没问题 答

之前每个月增值税都是不交税,所以没做税额的结转分录,这个月要交税了,上个月还有12.71的留抵税额,现在应该怎么结转增值税的分录
答: 你好这个之前没有结转,你看这个截图一并结转了
月末增值税有留抵税额还需要结转增值税么,具体分录怎么做???望指点!!!
答: 月底,进项税额大于销项税额,不进行账务处理,直接作为留抵税额
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师请问增值税有留抵税额,怎样结转分录
答: 您好,月末结转增值税的分录如下: 结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款


调皮的机器猫 追问
2021-07-03 14:37
maize老师 解答
2021-07-03 14:43
调皮的机器猫 追问
2021-07-03 14:57
maize老师 解答
2021-07-03 15:02