你好,老师,开销项发票时数量和名称跟进账发票一致,正常存货核算是不会出现暂估的,但是由于做账系统匹配错误,还有单位没转换问题,导致数量不够,出现了暂估的情况,当时由于刚接触这个行业,没有经验,也没考虑找一下问题,就暂估了,同时也结转了成本,实际上不用暂估的,当反应过来的时候已经过去三个月了,现在那三个月暂估金额很大,应该怎么处理呢?

勤奋的口红
于2021-07-03 00:16 发布 624次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
红冲暂估
借应付帐款
贷库存商品
2021-07-03 02:42:33
您好,只从这几张图片来看,是看不出来如果做账的,主要是您要根据平时的票据,编制凭证来做账的。
2018-03-31 22:25:32
有收入就要结转对应的成本,没有回成本票是可以暂估成本的。
2020-07-07 15:00:16
您好!你不用管是不是上月,就直接冲减主营业务成本就可以了。
2016-09-02 15:27:07
你好,没有就不能结转的呢
2020-04-22 10:52:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号


