送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-06-30 16:13

可以做费用的
发票到了之后,红冲之前的,然后做发票的。

学堂用户_ph286012 追问

2021-06-30 16:23

银行付款:
借:管理费用
贷:银行
发票:
借:管理费用
贷:管理费用
这样做吗?

郭老师 解答

2021-06-30 16:24

借应付账款贷管理费用,借管理费用贷应付账款,用一个往来科目代替。

学堂用户_ph286012 追问

2021-06-30 16:29

我之前没有挂应付,现在回票了,也没办法挂应付

郭老师 解答

2021-06-30 16:34

可以挂
最后应付账款没有余额

学堂用户_ph286012 追问

2021-06-30 16:38

之前:
借:管理费用
贷:银行
现在:
借:管理费用
贷:应付
借:应付
贷:管理
我理解对吗??
我现在直接做
借:管理
贷:管理
不是一样吗?

郭老师 解答

2021-06-30 16:46

你好对的,如果你暂估和发票的不一致的情况下,不能按你的方法来做。

学堂用户_ph286012 追问

2021-06-30 16:54

一致的!发票金额就等于银行付款,可以按我的做法吗?

郭老师 解答

2021-06-30 16:56

是的可以的,可以的,可以的。

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相关问题讨论
可以做费用的 发票到了之后,红冲之前的,然后做发票的。
2021-06-30 16:13:14
需要发票这个,你找对方要发票这个 不要发票有风险
2020-05-22 07:31:01
你好 要有发票和回单 二个 
2021-12-08 14:48:37
0.3是尾数差异,吧0.3只能确认为预付账款了,认证的进项税,借:应交税费—应交增值税-进项税 预付账款0.3 贷:管理费用
2018-07-04 13:52:52
只有银行回单没有发票能做费用,汇算清缴要调整
2020-03-20 21:47:55
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