老师这个往来要怎么调,个人借款,用了其他应收款跟其他应付款,每次核算费用是贷其他应收款,其他应付款也做个几笔,借其他应付账款,贷银行存款,现在是负数三万多,其他应收款不知怎么的,贷方只有费用225101.28借方是204731.65加上其他应付负数金额是31123.17还加上其他应收有期初余额14590.65共计250445.47这么算也是员工欠公司的呀?怎么调账
葡萄
于2021-06-30 10:36 发布 846次浏览


- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

您好,控股股东才需要做合并,所以少数股东那笔不需要抵销,母公司在合并报表中借 其他应付款 贷 其他应收款 即可。
2021-10-08 14:22:04

你好,那样也是可以的
2021-09-13 15:59:57

你好借方银行存款增加,,贷方其他应付款
2021-08-26 18:11:32

**收款,你谁的**接收的
2021-08-07 09:49:07

做账是根据经济业务来的。所以后面不管是打了一半还是全款,都还是之前的分录一样做,祝您生活愉快
2021-06-15 11:18:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息