老师!我想问一下到7月就要报增值税和企业所得税了,昨天刚收的进项发票,我想着出了这个6月再开销项,是不是7月的报4.5.6月的企业所得税,7月报6月的增值税和附加,4月交了20多万的增值税,销项减去进项,这次又获得的进项您说怎么弄能合理减税?是不是这次不开销项就不用勾选进项了,以后留着用啊
开心就好
于2021-06-28 12:08 发布 603次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-06-28 12:10
你好
年累计利润有利润的吗
相关问题讨论

你好,增值税=销项税额—进项税额
企业所得税需要知道利润是多少才可以计算的
季度应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额
2019-10-14 13:56:17

是的。
企业所得税是跟据利润总额缴纳企业所得税?
不一定按利润总额 ,企业所得税是按纳税人利润总额加减纳税调整计算的,如果无纳税调整就等于利润总额 。
增值税是跟据增值税销项专用发票金额合计减去增值税进项税专用发票金额合计的余额缴纳增值税额?
增值税是跟据增值税销项专用发票金额合计减去增值税进项税专用发票金额合计的余额还要加上增值税进项转出金额
2017-05-18 16:06:06

可以抵扣企业所得税,不能抵扣增值税
2021-06-30 15:24:50

你好,您这个是什么意思?
2023-01-10 11:03:29

普通发票是影响的企业所得税的.有收入不想缴税的话是不是除了得用进项票抵增值税还得要费用票抵企业所得税,是的没错。
2017-07-06 09:01:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
开心就好 追问
2021-06-28 12:16
郭老师 解答
2021-06-28 12:22
开心就好 追问
2021-06-28 12:33
郭老师 解答
2021-06-28 12:33