老师您好!建筑公司计提发放工人工资,本来完整的分 问
你好,那你的应付职工薪酬是借方余额。 答
我23年9月做了一笔暂估款,暂估的是开回来的进项发 问
您好,暂估的是怎么做的呢? 答
老师,我这个不太明白听课听了2遍了,强制性转换条款 问
你好,哪里想不明白呢 答
收汇的汇率怎么确认,应收账款一外币户和银行存款 问
收贿是当天的借银行存款,贷应收账款,差额放到财务费用。 答
个人租车给公司 签订的租车协议4000元/月 代开 问
那个租金是按月申报个税,可以开一张发票 答
5月计提房租2000万,6月付款,7月开票,怎样做账
答: 你好 借:管理费用等 贷:应付账款 你们付款的时候 借:预付账款 贷:银行存款 拿到发票的时候 借:应付账款 增值税 贷:预付账款
老师好,公司每月计提房租时,付款时,后来发票时,分别怎么做账?谢谢老师。
答: 计提 借:管理费用等--房租 贷:其他应付款--房租 付款 借:其他应付款 贷:银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,您好。前三个月计提了2020房租租金。4月1日,付款6000全年租金,4月26日收到发票6000,房屋租金。这张6000发票怎么做账呢?
答: 4月26日收到发票6000,房屋租金 收到几时发票,1-3月吗,借其他应付款 6000 贷银行,收发票做借预付账款 房租 贷其他应付款按月摊销做借管理费用 贷预付账款
蓝精灵 追问
2021-06-25 16:03
蓝精灵 追问
2021-06-25 16:04
王超老师 解答
2021-06-25 16:13