送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2016-12-06 16:06

为什么是其他应付款?那最后账上负债类不就多了吗,最后如何处理呢

高高的楼房 追问

2016-12-06 16:07

为什么是其他应付款?那最后账上负债类不就多了吗,最后如何处理呢,我现在接手了,之前的不需要更改什么吗

高高的楼房 追问

2016-12-06 16:08

为什么是其他应付款?那最后账上负债类不就多了吗,最后如何处理呢,我现在接手了,之前的不需要更改什么吗,是不是相当于向老板借钱?

王雁鸣老师 解答

2016-12-06 16:03

您好,一般应该是借:管理费用,贷:其他应付款-XXX,不要写成,其他应收款-XX投资款。不要转实收资本的,一般情况下实收资本的入账,要根据投资协议和公司章程的内容来处理的,如果是货币资金投资的,在转入投资款时,都在转入银行的用途一栏要注明投资款的。

王雁鸣老师 解答

2016-12-06 16:08

您好,因为是贷方余额啊,所以是其他应付款啊。本来就是负债多了啊,最好可以归还欠款进行处理。

上传图片  
相关问题讨论
您好,如果反结账,申报的报表也要更正了
2025-02-08 10:21:21
你好!为什么是冲管理费用呢?不是应该增加管理费用吗
2024-06-06 14:04:42
你好,付房租分摊到每个月入账是没问题的
2023-08-10 15:20:03
你好,之前借支的话,就是这样的。
2023-04-24 14:48:43
你招待费属于费用的。
2023-03-17 18:42:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...