送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-06-23 16:32

您好
请问是您开具了发票吗

华凤 追问

2021-06-23 16:33

开具了的,管理费用有发票

华凤 追问

2021-06-23 16:33

我自己都看不懂这个分录了

bamboo老师 解答

2021-06-23 16:34

借:应收账款

贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
借:银行存款
借:管理费用
贷:应收账款

华凤 追问

2021-06-23 16:36

先把确认收入,转到应收账款里面,再把应收账款一部分转到管理费用。一部分转到银行存款是这样的吗老师

bamboo老师 解答

2021-06-23 16:37

是的 根据我上面这样写分录

华凤 追问

2021-06-23 16:38

谢谢您老师,您解答的很清楚,这个问题我在学堂问了好几遍了,都没明白,感谢您

bamboo老师 解答

2021-06-23 16:39

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

华凤 追问

2021-06-23 16:40

老师不对啊,这部分的钱已经在集团了呀,不应该是应收啊

bamboo老师 解答

2021-06-23 16:41

您确认收入的时候 应该全额确认 然后集体付款给您的时候 减少应收 增加管理费用

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您好 请问是您开具了发票吗
2021-06-23 16:32:28
借:银行存款 管理费用 贷:主营业务收入 销项税额
2021-05-20 15:26:39
分包给劳务派遣公司的吗
2019-08-06 08:30:55
借管理费用350贷:现金350
2017-03-11 14:09:06
你好 借预付账款 贷 银行存款’
2021-05-20 16:35:55
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