老师。我们公司预付了一笔公司做体系的费用,做帐是借:其他应收款,贷:银行存款 ,但是我的外帐,做的是借:应付帐款,贷:银行存款,这笔业务后面又没做了,他就做的,借:银行存款 贷:应付帐款。老师,他这样对吗,我要不要跟他说改过来呢
无情的乌冬面
于2021-06-23 10:00 发布 726次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-06-23 10:03
你好,你们两个分别自己红冲了就可以啊,只要往来没有余额就行。
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是的,对的,是这么做的。
2024-03-14 09:47:09

同学你好,抵消分录,借:其他应收款,5.28亿元,贷:其他应付款,5.28亿元。
2023-07-20 18:09:32

你好,这个没关系的,用其他应付和其他应收,你后期新发生的按照其他应收
2021-04-02 10:18:37

那你进行调整就可以的
借:其他应收款
贷:其他应付款
2021-02-23 16:14:40

你好,存到银行,是存到出纳个人账户吗?
2021-01-12 11:41:29
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