送心意

玲竹老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-06-19 23:11

您好
请问是单位的实际情况吗

♫小花朵① 追问

2021-06-20 11:42

是的,是实际情况,像这种情况怎么办呢?

玲竹老师 解答

2021-06-20 11:47

只要去单位实际情况 没事的

♫小花朵① 追问

2021-06-20 11:50

还有一种情况就是公司有一部分进项票,因为客户不要票,但供应商是个正规的企业非得把票开过来了,那这发票怎么处理比较妥当呢?。

♫小花朵① 追问

2021-06-20 11:52

若是做不开票收入的话,那个客户他没承担含税的价,那我们自己做个无票收入公司会承担很大的税负,这种情况怎么处理这个进项票呢?

玲竹老师 解答

2021-06-20 11:56

那您这是不合规操作 应该是进项有票 销项对应也要确认收入

玲竹老师 解答

2021-06-20 11:57

如果销售您不想入账 那进项最好对应也不要入账 
或者跟对方说 让对方做无票收入处理

♫小花朵① 追问

2021-06-20 13:39

做无票收入的话,收客户的时候是没有含税的,做无票收入的时候销项税事列示,全用进项票抵,没有税额正常吗?

玲竹老师 解答

2021-06-20 13:46

就只有这一家客户么

♫小花朵① 追问

2021-06-20 16:03

不是,但只有几家,这几家客户开的票有足够的进项,不需要不要发票的客户的这一部分的进项

玲竹老师 解答

2021-06-20 16:03

那总体来说 单位需要缴纳增值税吗

♫小花朵① 追问

2021-06-20 16:05

多的这一部分进项票有什么办法解决呢?

♫小花朵① 追问

2021-06-20 16:06

总体来说是不需要交的

玲竹老师 解答

2021-06-20 16:09

那只好价税合计计入成本了 不抵扣进项税额

♫小花朵① 追问

2021-06-20 18:05

好的,谢谢!

玲竹老师 解答

2021-06-20 18:12

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

♫小花朵① 追问

2021-06-20 20:03

想了想还是有疑问,价税合计计入成本的话,但这些发票已认证了,只是没抵扣,那这个税和不含税的金额计入成本的话不对应收入,会不会出现税务预警

玲竹老师 解答

2021-06-20 20:21

这个不会的 税务系统还没有这么厉害

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