送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2021-06-18 05:21

同学,你好
不合理的,需要公对公转账

程芳 追问

2021-06-18 06:07

请教老师现在已经办了该怎么做账?

小菲老师 解答

2021-06-18 06:10

同学,你好
相当于公司向个人借款买车
借:固定资产
贷:其他应付款

程芳 追问

2021-06-18 06:35

这个钱还要公司转个付款人?是这样吗?

小菲老师 解答

2021-06-18 06:38

同学,你好
嗯嗯,是的

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相关问题讨论
同学,你好 不合理的,需要公对公转账
2021-06-18 05:21:32
你好, 预付款时 借,预付账款 贷,银行存款 收到发票后冲减预付款 借,库存商品等 借,应交税费一应增进 贷,预付账款
2020-07-04 20:19:29
你发票和你们之前入库有差额吗冲回之前按发票做
2019-04-04 13:54:19
你好,按2000作为你的收入处理。
2022-03-09 21:55:46
需要做分录,计入预付账款 借 预付账款 贷 其他应付款-个人;收到发票 借 管理费用 贷 预付账款
2015-10-14 13:13:21
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