老师您好,我们是一家管理咨询公司,(1)给别人提供会务服务,收到对方公司的押金10000元作为预付账款,会计分录是不是借:银行存款,贷预收账款——某某公司;(2)然后我们给某酒店预付了8000元的会议室租金,余款会议结束之后补足,这个分录应该怎么做呢,是记到预付账款呢还是主营业务成本或者其他应收款???

笨蜗牛
于2016-12-04 16:56 发布 919次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,1,是的,2、分录,借:预付账款,贷:银行存款。
2016-12-04 17:02:01
同学你好,你的分录正确。
2022-01-15 15:51:00
您好
员工先在单位借支 然后取得成本发票后报销入账
摘要可以写借支报销入账
2022-01-21 21:54:33
一般不这样直接,通常,借主营业务成本,贷:库存商品
2022-03-12 19:54:08
你好,可以的,暂估和发票金额一致的,可以这么做。
2022-05-07 13:37:15
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