送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-02 16:07

如何操作?

邹老师 解答

2016-12-02 16:06

你好,没有直接打印的功能,需要导出筛选才可以的

邹老师 解答

2016-12-02 16:10

导出应收账款明细账,然后根据明细作出余额表

上传图片  
相关问题讨论
你好,没有直接打印的功能,需要导出筛选才可以的
2016-12-02 16:06:33
在初始数据界面单击“核算项目”,选择“往来单位”,点 窗口右边的“增加”按钮,输入“代码”和“名称”即可。“代码”可随意输入,但建议输入往来单位(包括供应商和客户)简称的大写拼音字母,以便输入初始数据或凭证时方便查找,如会计前沿可输入“代码”为BGZ,“名称”为会计前沿,输入后,点最下面的“增加”按钮,接着输入下一个往来单位核算项目即可。
2022-05-10 09:19:33
你好,录入好当月的凭证,然后点击过账,结转损益,再过账,然后结账就可以了
2021-01-09 10:34:18
如果是跨月了,就是冲红更正处理。如果是没有跨月,直接反审核、反记账后修改后,再审核记账处理
2019-09-21 21:14:32
看一下现金/银行存款余额是不是个负数,这是不符合逻辑,查一下原因,比如是否有收入未入账或是支出多记了之类的。
2021-11-07 10:11:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...