送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-09-21 21:14

如果是跨月了,就是冲红更正处理。如果是没有跨月,直接反审核、反记账后修改后,再审核记账处理

上传图片  
相关问题讨论
如果是跨月了,就是冲红更正处理。如果是没有跨月,直接反审核、反记账后修改后,再审核记账处理
2019-09-21 21:14:32
同学你好 是什么版本的
2022-05-25 17:52:51
可能是单据关系表有问题,或许要到数据库上查。 要找他们售后
2022-05-25 17:52:44
在初始数据界面单击“核算项目”,选择“往来单位”,点 窗口右边的“增加”按钮,输入“代码”和“名称”即可。“代码”可随意输入,但建议输入往来单位(包括供应商和客户)简称的大写拼音字母,以便输入初始数据或凭证时方便查找,如会计前沿可输入“代码”为BGZ,“名称”为会计前沿,输入后,点最下面的“增加”按钮,接着输入下一个往来单位核算项目即可。
2022-05-10 09:19:33
你好!你们有库存和存货模块吗?
2022-04-08 11:48:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...