老师早上好!请问2024年3月的科目余额表与2024年1 问
你好,这个是一样的了 答
老师 工商年报里的生育险怎么填写? 问
你好,这里填写零就行了 答
一张油票专票600块钱,我只需要报销300,那个进项我 问
你好,同学 是的,进项税全额做到账里面,差额计入费用,勾选只能全部勾选 答
2023年是负数不用交企业所得税,2024年4月份企业所 问
借,利润分配,未分配利润 贷 应交税费,企业所得税 借,应交税费企业所得税贷,银行放款。 答
某公司发行的债券面值为1000元,市值为970元,票面利 问
计算该单项资本成本1000*10%*(1-33%)/970*(1-5%)*100%= 答
我公司是一家汽车销售店,保险公司来为客户修车,我们给保险公司开票,我们的试驾车需要入保险,保险公司给我们开票,双向业务,以前一直用预付账款走账,有必要再设置应收账款或预收账款吗?还是一直用一个预付账款?
答: 你好,做好是做应收预收这样可以业务做划分
预收账款、应收账款、预付账款三者的关联
答: 应收贷方就是预收 预付与应收,预收没有关系
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
据所知,课本上说的是应收账款应该根据应收账款和预收账款借方余额的合计数填制 应付帐款根据应付帐款和预付账款贷方余额的合计数填制 但是练习中怎么都没有按照这样的方式填制呢?应收账款还有应付帐款都是直接按照期末余额填制的 这是为什么呢
答: 应收账款还有应付帐款都是直接按照期末余额填制也是可以的,应收账款应该根据应收账款和预收账款借方余额的合计数填制 应付帐款根据应付帐款和预付账款贷方余额的合计数填制 是为了不在资产负责表里面出现负数
kj_3rFuSzWZ1weh 追问
2021-06-10 15:00
郭老师 解答
2021-06-10 15:05
kj_3rFuSzWZ1weh 追问
2021-06-10 15:10
郭老师 解答
2021-06-10 15:13
郭老师 解答
2021-06-10 15:13
kj_3rFuSzWZ1weh 追问
2021-06-10 15:33
郭老师 解答
2021-06-10 15:36
kj_3rFuSzWZ1weh 追问
2021-06-10 15:43
郭老师 解答
2021-06-10 15:44