送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-06-09 17:34

 你好 借销售费用贷其他业务收入  应交税费-应交增值税 

学堂用户_ph599698 追问

2021-06-09 18:00

例如:该订单交易成功之后,您收到货款:528元,其中买家实际付款金额是498元,同时使用了红包30元。因此,您需要给天猫开具30元的天猫积分类服务费发票
就是如果我给天猫开了这个30元 怎么做分录?

meizi老师 解答

2021-06-09 18:03

你好   借销售费用贷其他业务收入  应交税费-应交增值税 这个就是分录  

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相关问题讨论
你好!你具体是发生了什么业务
2023-08-22 09:54:20
给钱吗 如果是的话, 借银行存款贷其他业务收入应交税费。
2024-07-30 12:47:56
同学你好,这个是你们公司自己买的软件吧?进销存的吧?做账的话,只要准确就可以了,不管在哪个软件。
2022-01-09 11:33:19
你好同学,,不要直接用销售费用,可以, 借应收账款,贷其他业务收入,贷,应交税费,等到收到发票的时候再 借销售费用,贷应收账款,这样相互冲减一下。
2023-07-14 09:32:39
你好,学员 借管理费用 贷银行存款
2022-03-21 09:44:50
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