老师,您好,我在核对应付账款的时候发现,我有一笔458.10的费用,对方未入账,对方已出具余额调节表将这一笔冲平,为此,我做了一笔借:应付账款 458.10 贷:未分配利润458.10。但是最后出具报表的时候发现母公司净利润与未分配利润检查不平,差异458.10,为此想请教老师应该如何做分录
皮卡丘啾啾啾
于2021-06-07 10:11 发布 479次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2021-06-07 11:41
你应该是,借:应付账款 458.10 贷:营业外收入 458.10
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你好,按第一种方式处理的
2019-01-07 08:29:58

你好,是的,这样才能冲减明细
2018-02-12 13:39:01

可以的
2017-12-13 14:14:27

分录处理是没有问题的。
利润表中的净利润是指当期实现的利润。
资产负债表的未分配利润是留在企业没有分配出去的利润。
2019-02-12 14:56:03

借本年利润,
贷利润分配-未分配利润(记账后,利润表的利润加到资产负债表未分配利润了)
2020-05-28 19:59:04
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