- 送心意
文静老师
职称: 高级会计师,中级会计师,会计学讲师
相关问题讨论

您好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-05-13 15:34:26

同学,你好
可以按中介服务费入账
2021-06-06 18:42:00

收到发票 借:库存商品等 80 贷:应付账款 80
借:应付账款 80 贷:银行存款 80
2020-04-06 10:03:54

你好同学,你要写两个凭证
第一个是去年的凭证,你要记得将损益用以前年度损益调整代替而且是红字的,然后再写一个正确的凭证就可以了同学。
2020-07-08 16:14:00

1、购进时没有取得发票需要暂估入账;
借;固定资产
贷;银行存款
2、销售时;
a、借;固定资产清理
借;累计折旧
贷;固定资产
b、借;银行存款
借;固定资产清理
借;应交税费-应交增值税-销项税额
c、借;资产处置损益(也可能在贷方)
贷;固定资产清理
2019-12-20 13:41:09
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