现在账上之前的数不对,年初就不对,我不能看系统我想咨询如果有留底1000,销项税5000进项税3000,月末结转分录该怎么写,具体是结转2000还是1000呢
A滙滙津
于2016-11-30 15:59 发布 805次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,年末需要做结转清零。
2018-01-10 19:36:56

你好,不需要结转,作为留抵税额,从下期销项中抵扣
2019-11-26 10:41:27

您好,销项税,进项税不结转,就这个分录
2021-12-15 14:23:04

同学你好
期末结转增值税分录
借,应交税费一应增一销项
贷,应交税费一应增一进项
贷,应交税费一应增一转出未交增值税
借,应交税费一应增一转出未交增值税
贷,应交税费一未交增值税;
2021-12-15 13:53:01

你好
借:销项税额4 万
转出未交增值税 1
贷:进项税额 5
借:应交税金—未交增值税 1
贷:应交税金—增值税(转出未交增值税)1
这样就可以,到未交增值税未贷方余额,才需要缴纳增值税。
2019-11-12 16:28:10
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