老师,之前会计做的账上应交税金-应交增值税,年初有留底,今年1--9月都是销大于进,留底到9月还有,但是他1--9月都没有结转增值税,现在我接手后,10月的我交税了,也结转了,那之前九个月的怎么改?
A滙滙津
于2016-11-30 15:06 发布 705次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,未交增值税,这个是二级科目,然后最后一个分录不要做。
2020-11-22 10:00:48

你好,可以这样处理的
2021-04-08 10:01:17

你好,同学是的,你这个结转的是正确的。
2021-04-08 10:16:02

年底可以结平 借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
应交税金-应交增值税-减免税款 这个科目不结转。
应交税金-未交增值税不结转,有余额反映公司应交未交的增值税。
2018-01-27 12:42:01

你好,缴纳时才是借 应交增值税-未交增值税 贷 银行存款
2019-02-27 16:15:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息