老师,汇算清缴的时候把成本暂估的调增了,缴纳了100 问
您好,是的,就是这样做的 答
老师好,请问申报残保金的上年在职职工工资总额应 问
你好,可取24年度个税申报端数据 答
无形资产折旧完需要做什么账务处理 问
借:管理费用-摊销 贷:累计摊销 答
12月份的发票在次年的1月份开具了,现在在做12月份 问
你好,可以的,可以这样处理 答
老师早上好,我们是酒店小规模,有个常住客人,年头到 问
红冲原已入账的未开票收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000(红字) 贷:主营业务收入 396039.60(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40(红字) 按补开的发票重做收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000 贷:主营业务收入 396039.60 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40 附件:红字凭证、补开发票记账联、储值卡下账记录、住宿合同等 补开发票当期,在 “其他开票收入” 栏填 400000(含税)对应的不含税金额 同时在同一栏填对应负数(冲减前期已申报的未开票收入),最终当期该栏净额为当期实际新增开票收入 若系统比对异常,携带申报记录、发票、合同等资料到大厅办理 按权责发生制,补票不改变原收入所属期,无需更正以前年度年报,留存资料备查即可 答

对公账户有培训费的支出,我开了转账支票,但开发票对方没有开发票,凭证是借,预付账款,贷:银行存款。过了几个月对方单位把票开出来了,如何做凭证
答: 您好!借:管理费用-培训费 贷预付账款。
请问老师,公司对公账户预付了98500,借:预付账款98500,贷:银行存款98500。客户支付给我们18500元,我们自己承担80000。借:管理费用80000,贷:预付账款80000。借,银行存款18500,贷:预付账款18500。然后去开发票,开的是80000我们的发票,18500的客户自己的发票
答: 你们付款不是付款给供应商吗,咋这个预付和这个客户是一起的,客户不是收对方款吗
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师。销售货物 先预付 装卸费,公对公转账。 支付时 借:预付账款 贷:银行存款那请问收到买方客户开给我们发票,我 借什么科目?? 贷:预付账款
答: 你好, 借销售费用 贷:预付账款








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