老师,我公司替别人收承兑汇票怎么做帐,我们之间没有业务往来,就是替别人收票再贴现把钱转给他们,这比分录怎么做,收到汇票,再转给他们这两笔业务怎么做分录呢?

默默
于2021-06-02 09:17 发布 1776次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2021-06-02 09:18
收到的话,就是借应收票据,同时代其他应付款。收到这个票据的资金的时候,借银行存款贷应收票据。完了之后,把这个资金支付给人家的时候,借其他应付款贷,银行存款。
相关问题讨论
谢谢老师!
2021-06-02 09:24:43
我公司收到丙公司应收账款,100万商业承兑汇票 我背书转让给Y乙公司 后乙公司转款100万给甲公司,怎么做分录谢谢
2019-08-10 15:51:13
收到商业承兑汇票的会计分录
收到商业承兑汇票时:
借:应收票据,
贷:应收账款.
贴现时
借:银行存款,财务费用,
贷:应收票据.
2020-01-22 16:42:46
借:原材料 (你因为什么使用这个票据就记相应的科目 )
贷:应付票据,这样做就可了同学。
2019-09-18 15:53:21
账务处理:
1、不带息应收票据 :
(1)收到商业汇票
借:应收票据 (面值)
贷:主营业务收入 (价格)
应交税费—应交增值税(销项税额)
(或:应收账款)
(2)到期收款
借:银行存款
贷:应收票据
(3)票据到期未能收款(只针对商业承兑汇票)
借:应收账款
贷:应收票据
2015-11-04 11:37:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号



默默 追问
2021-06-02 09:24
陈诗晗老师 解答
2021-06-02 09:36