老师你好,我这边又个 疑问。 就是我单位收到了一张商业承兑汇票1000000。 然后背书转给别单位了。然后别人贴现出来后 付给我们公司帐户 1000000。这个怎么做分录?

、…
于2019-08-10 15:19 发布 1084次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-08-10 15:51
我公司收到丙公司应收账款,100万商业承兑汇票 我背书转让给Y乙公司 后乙公司转款100万给甲公司,怎么做分录谢谢
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2019-08-10 15:51:13
你好
收到商业承兑汇票,借:应收票据,贷:应收账款等科目
转出商业承兑汇票,借:应付账款,贷:应收票据
2021-07-08 16:05:09
不走其他货币资金嘛
2023-10-11 11:45:34
可是老师收到承兑汇票都还没有开票出去、也做在应收账款吗
2019-04-12 08:32:07
收到商业承兑汇票的会计分录
收到商业承兑汇票时:
借:应收票据,
贷:应收账款.
贴现时
借:银行存款,财务费用,
贷:应收票据.
2020-01-22 16:42:46
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