送心意

小小何老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师

2021-06-01 21:12

您好,不是放在其他应收款里,直接也是在应收账款里减。

一度南情 追问

2021-06-01 21:59

那我们这个月80万要体现在哪

小小何老师 解答

2021-06-01 22:37

那个80多万没错,应收账款还没有收款在借方,收回应收账款在贷方,也可冲减应收账款的借方。

一度南情 追问

2021-06-01 23:12

所以要怎么填呢,老师

小小何老师 解答

2021-06-01 23:27

你这是资产负债表吧,资产负债表填期末余额,用那80多万减去40多万填在应收账款。

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相关问题讨论
同学,你好,代垫运费已经明确了放到应收或者应付科目,不进其他。
2021-08-02 14:41:17
同学你好 是不是该收的没收回来
2022-04-07 16:23:13
6借原材料18000 待处理财产损益2320 贷在途物资20000 应交税费应交增值税进项税额转出320
2022-03-24 14:59:08
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2022-03-23 19:33:45
你好,因为这个不是销售商品或提供劳务应取得的,所以要转为其他应收款来核算。
2022-03-13 13:52:05
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