有个公司要注销,我看了看报表上的数据,货币14.7 应收10050, 固定资产96万, 应付职工薪酬76万,利润20万不知怎样处置这些数据
昏睡的树叶
于2016-11-29 18:35 发布 760次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,一般情况下,要成立清算组,然后把固定资产卖出去,先支付工资,收回外欠10050元,然后根据清算结果进行纳税,再分红,出具清算报告,就可以去办理注销手续了。
2016-11-29 18:40:39

按照三个的总和来计算职工福利
2019-10-25 10:25:12

这个工资总额是应付职工薪酬-工资,不包括福利费的
2018-01-18 09:07:31

应付职工薪酬用三栏式的,三栏式设有借方、贷方和余额三栏。应付职工薪酬明细一般包括工资、福利、社会保险、职工教育经费、工会经费,帐页要按明细分。
过次页和承前页的余额应该记本年合计,这样你以后的帐就不用在翻看加计前面的数据了,只以承前页的数据就行了。余额当然是本月的余额,或者说截止到你过次页时的余额,上月包括上月以前的余额全部都会结转到你的本月余额里。
固定资产的明细账。账簿的外表形式有订本式、活页式和卡片式,其中卡片式主要适用于固定资产明细账
感谢您的提问,如果满意请给五星谢谢
2019-11-20 11:41:58

同学你好
固定资产不是你们自己生产的吧
2021-06-16 10:23:19
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