送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-05-30 09:29

您好,正确操作是对方开红字发票,调整金额和数量。您收到红字发票冲回,然后再开对应的蓝字发票

胡胡 追问

2021-05-30 09:39

现在是对方还没把票开过来

胡胡 追问

2021-05-30 09:42

对方还没开票,也没有发生退货,只是商品有瑕疵,有瑕疵的商品我们也正常销售

小林老师 解答

2021-05-30 09:45

您好,那您最后若不影响发票,那您不支付部分,借应付账款,贷营业外收入

胡胡 追问

2021-05-30 09:49

那抵扣部分的进项税额如何处理

小林老师 解答

2021-05-30 09:49

您好,全额抵扣,相当于对方免收款

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您好,正确操作是对方开红字发票,调整金额和数量。您收到红字发票冲回,然后再开对应的蓝字发票
2021-05-30 09:29:18
你好,可以的,他给你开红字发票就行
2020-08-04 13:50:10
对方同意,可以开成折扣
2015-10-14 17:44:06
借应付账款17000,贷银行存款12000,贷应付职工薪酬-奖金5000
2019-11-28 18:54:31
你好,你给客户开具发票了吗?
2019-10-09 21:57:04
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