因供应商的货有问题,我公司也没退货,是直接从货款里面扣除,该供应商提供的是专票,那么对方的发票需要如何开,我们的账要如何做?
胡胡
于2021-05-30 09:27 发布 933次浏览

- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-05-30 09:29
您好,正确操作是对方开红字发票,调整金额和数量。您收到红字发票冲回,然后再开对应的蓝字发票
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你好,可以的,他给你开红字发票就行
2020-08-04 13:50:10

您好,正确操作是对方开红字发票,调整金额和数量。您收到红字发票冲回,然后再开对应的蓝字发票
2021-05-30 09:29:18

对方同意,可以开成折扣
2015-10-14 17:44:06

借应付账款17000,贷银行存款12000,贷应付职工薪酬-奖金5000
2019-11-28 18:54:31

你好,你给客户开具发票了吗?
2019-10-09 21:57:04
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