老师您好,25年9月的企业所得税这个月退款,会计分录 问
直接这样做 退款,借:银行存款,贷:应交税费-应交所得税 结转,借:应交税金--应交所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配--未分配利润 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,我当月的进发票当月不抵扣,下月再勾选抵扣,怎 问
那么取得的进项计入应交税费-待认证进项 答
公司购买空调6000元,需要按月摊销还是一次性摊销? 问
可以直接计入费用的 答
买了几桶柴油送加工厂做货,这要怎么做账 问
您好,这个计入成本就可以 答

老师你好,我们公司进货后,供应商赠送了我们几箱货,我们没要,折成钱,从这次货款里扣除了,票还是按进的实际开,账怎么做?
答: 您好 发票按实际金的货物金额开具 然后付款的时候扣减折算的钱 对吗?
供应商开票给我,多开了几十块钱,我是按实际货款付款的,那多出来的几十块钱怎么平账呢?还是说让供应商下个月少开几十块,这样可以吗?两个问题都希望得到回答,谢谢!
答: 您好,如果你和供应商以后还有业务往来,多开的发票可以挂往来,按发票金额入账,然后你少付的钱,记应付账款,然后你看哪块不清楚的,你还可以再追问
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,公司账上欠供应商货款2万,现在实际只给1.8万,怎么做账
答: 你好,借应付账款20000,贷银行存款18000,营业外收入2000




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王爱戎 追问
2019-11-29 13:42
bamboo老师 解答
2019-11-29 13:43
王爱戎 追问
2019-11-29 13:47
bamboo老师 解答
2019-11-29 13:48