- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-11-29 10:45
那我是当月并不知道我们实际应收多少账款,是加工厂,账款都是下月月初才结,才知道准确金额,当月怎么做分录。
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你的问题是什么呢?要解析吗
2018-11-21 15:32:53

你好,贷方还需要做 应交税费—应交增值税 处理
2021-10-08 09:27:50

借;主营业务收入 贷;应收账款
2017-07-17 11:03:08

您好!如果是外帐按发票入账,如果是内帐按实际入账。
2016-11-29 10:41:29

借:应收帐款:负数 贷:主营业务收入:负数
2020-04-15 17:34:09
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宋生老师 解答
2016-11-29 10:41
宋生老师 解答
2016-11-29 10:47