送心意

玲老师

职称会计师

2021-05-29 15:58

你好

原来有做账吗  做账就把原来分录 红冲,按发票入账就可以 

王会会 追问

2021-05-29 15:59

之前都是每笔

王会会 追问

2021-05-29 15:59

你看我这样写账可以吗

王会会 追问

2021-05-29 16:00

借手续费红字贷进项税

玲老师 解答

2021-05-29 16:10

这样写也是可以的 

玲老师 解答

2021-05-29 16:10

不对 我看错了 是借进项  借财务费用负数 

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相关问题讨论
你好,现在能做到12月31日
2022-01-06 10:39:41
你好,收到的是专票吗?你当时价税合计做账吗?
2022-04-06 16:31:37
你好,手续费作为财务费用入账。3月收到发票放在2月凭证后面即可
2022-03-04 19:21:08
同学你好 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时 借:财务费用-手续费 贷:预付账款 或者你直接做财务费用,等发票到的时候再冲红做正确的,但是发票要在年度末开回来,不要跨年影响汇算清缴
2022-03-08 11:50:52
你好,借 银行存款 贷 其他业务收入或营业外收入 应交税费
2022-03-09 12:05:28
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