- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2021-05-29 15:58
你好
原来有做账吗 做账就把原来分录 红冲,按发票入账就可以
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你好,现在能做到12月31日
2022-01-06 10:39:41
你好,收到的是专票吗?你当时价税合计做账吗?
2022-04-06 16:31:37
你好,手续费作为财务费用入账。3月收到发票放在2月凭证后面即可
2022-03-04 19:21:08
同学你好
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票时
借:财务费用-手续费
贷:预付账款
或者你直接做财务费用,等发票到的时候再冲红做正确的,但是发票要在年度末开回来,不要跨年影响汇算清缴
2022-03-08 11:50:52
你好,借 银行存款 贷 其他业务收入或营业外收入 应交税费
2022-03-09 12:05:28
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