送心意

袁菲菲老师

职称初级会计师

2022-03-08 11:50

同学你好
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票时
借:财务费用-手续费
贷:预付账款
或者你直接做财务费用,等发票到的时候再冲红做正确的,但是发票要在年度末开回来,不要跨年影响汇算清缴

听风说梦 追问

2022-03-08 12:29

长期借款利息也没有取得发票,每月计提,次月缴纳,发票回来也是冲红吗?

袁菲菲老师 解答

2022-03-08 13:31

嗯嗯,也是可以这样操作的

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相关问题讨论
你好, 借:银行存款 19985 财务费用或者管理费用 15 贷:主营业务收入 贷:应交税金—增值税 要看手续费的性质。
2020-01-19 15:06:13
你先做一笔收到汇票的人的钱的分录,凭证你们应该有吧 借:现金 贷:应收账款 然后给老板打个借条 借:其他应收款-老板 贷:现金
2018-04-28 15:01:50
你好,手续费作为财务费用入账。3月收到发票放在2月凭证后面即可
2022-03-04 19:21:08
开票日期是2019年的还是2020年的
2020-06-03 11:07:35
同学你好 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时 借:财务费用-手续费 贷:预付账款 或者你直接做财务费用,等发票到的时候再冲红做正确的,但是发票要在年度末开回来,不要跨年影响汇算清缴
2022-03-08 11:50:52
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