送心意

袁菲菲老师

职称初级会计师

2022-03-08 11:50

同学你好
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票时
借:财务费用-手续费
贷:预付账款
或者你直接做财务费用,等发票到的时候再冲红做正确的,但是发票要在年度末开回来,不要跨年影响汇算清缴

听风说梦 追问

2022-03-08 12:29

长期借款利息也没有取得发票,每月计提,次月缴纳,发票回来也是冲红吗?

袁菲菲老师 解答

2022-03-08 13:31

嗯嗯,也是可以这样操作的

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你好,手续费作为财务费用入账。3月收到发票放在2月凭证后面即可
2022-03-04 19:21:08
同学你好 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时 借:财务费用-手续费 贷:预付账款 或者你直接做财务费用,等发票到的时候再冲红做正确的,但是发票要在年度末开回来,不要跨年影响汇算清缴
2022-03-08 11:50:52
你好,借 银行存款 贷 其他业务收入或营业外收入 应交税费
2022-03-09 12:05:28
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2020-07-13 15:21:45
你好,收到的是专票吗?你当时价税合计做账吗?
2022-04-06 16:31:37
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