- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,收到的是专票吗?你当时价税合计做账吗?
2022-04-06 16:31:37
你好,手续费作为财务费用入账。3月收到发票放在2月凭证后面即可
2022-03-04 19:21:08
同学你好
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票时
借:财务费用-手续费
贷:预付账款
或者你直接做财务费用,等发票到的时候再冲红做正确的,但是发票要在年度末开回来,不要跨年影响汇算清缴
2022-03-08 11:50:52
你好
借 银行存款
贷 营业外收入
应交税费
2022-01-25 15:13:01
你好,借银行存款贷,其他收益应交税费应交增值税销项税额
2020-06-12 15:39:46
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