汪老师,还在吗,再问一下,做账的时候,借:管理费用78742.99元,借:应交税费/应交增值税进项税额1523.15元,借:应交税金/印花税7223.86贷:银行存款87490元。 请问老师,这个分录里面,印花税,和增值税的进项税都用提税吗?还是,计提了印花税,增值税的进项税额就不用提了。
很幸福
于2021-05-27 20:50 发布 526次浏览
- 送心意
阎老师
职称: 中级会计师
2021-05-28 05:34
你好,增值税进项是根据发票确认的,不是计提的,印花税一般是根据合同确认的,二者要分别核算,因为对应的事项不同。
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您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27

你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15

你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55

您好,正确的分录步骤如下:
1购买办公用品
借:管理费用 -办公费 17.06
应交税费-应交增值税-待认证抵扣进项税 2.74
贷:库存现金 19.83
2、认证入账,借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证抵扣进项税
3、进项转出,借:管理费用2.74 贷:应交税费-进项税额转出
2018-07-24 16:04:32

你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
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很幸福 追问
2021-05-28 07:56
阎老师 解答
2021-05-28 09:18