请教一下:同张发票主产品开具实际销售单价,赠送品开具进来的单价,折扣开具赠送金额,会计分录,不做明细,借银行存款,贷主营业务收入,贷应交税金,这样做可以吗

淡然的冰淇淋
于2021-05-27 19:38 发布 501次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税
2019-04-06 09:30:35
1、借:以前年度损益调整 47.62*75%
借:应交税费-应交企业所得税 47.62*25%
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 47.62
2、借:利润分配-未分配利润 47.62*75%
贷:以前年度损益调整 47.62*75%
2017-08-06 10:03:48
??借应收账款 206000 贷主营业务收入200000应交税费应交增值税6000 借银行存款 220000贷应收账款220000
2016-05-15 11:52:11
同学你好
很高兴为你解答
你们要是没有执行建造准则
目前的会计处理就是正确的
2021-06-09 10:13:38
预收 借;银行存款 贷;预收账款
开具发票 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2017-05-12 17:30:55
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