送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-05-27 17:04

你好之前是多计提吗,还是啥,?

maize老师 解答

2021-05-27 17:06

借应付职工薪酬,贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。

加菲 追问

2021-05-27 17:11

老师,当时没有通过应付职工薪酬核算,是社保费做错了,要重新做这笔分录

maize老师 解答

2021-05-27 17:16

那之前做啥这个你可以说下吗

加菲 追问

2021-05-27 17:26

老师,之前做的就是:借:管理费用-社保费  贷:银行存款

maize老师 解答

2021-05-27 17:27

借银行,贷贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。

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相关问题讨论
你好之前是多计提吗,还是啥,?
2021-05-27 17:04:17
你好,这个是可以的,这个是没有关系。
2023-04-06 15:07:29
您好,分录是正确的金额用负数。
2022-04-16 06:45:48
你好,未分配利润=留存收益-10%盈余公积,一般法定盈余公积10%,如果要分掉这个未分配利润按照股权和股东经营情况分配
2019-06-18 12:13:27
 你好 ;  1.   补计提’ 借利润分配 -未分配利润贷应付职工薪酬  -工资 ;   然后 按照补计提后的数据去   填写年报   
2022-05-16 14:11:29
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