送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-05-26 08:41

你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税减免税款

ZK 追问

2021-05-26 08:44

老师,转出未交增值税最后不是要放到未交增值税里吗

郭老师 解答

2021-05-26 08:47

你好
对的
是这么做的

ZK 追问

2021-05-26 08:56

老师,这些都是在月底处理吗?

郭老师 解答

2021-05-26 09:02

月底或者是年末都可以的。

ZK 追问

2021-05-26 10:01

老师,未交增值税都可以放到年底去处理吗?平时每月末不处理没事吗

郭老师 解答

2021-05-26 10:04

你好,可以的,可以的,可以的。

ZK 追问

2021-05-26 10:47

老师,如果每月都有需要交增值税的情况呢

郭老师 解答

2021-05-26 10:51

你好,也可以年末一次做的。

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相关问题讨论
你好,要和其他子目一起转到未交增值税
2018-10-09 12:01:59
参考下这个分录金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用    280     贷:银行存款/现金     280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280 借:管理费用   -280
2018-12-10 09:37:41
全额抵扣借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。
2020-03-11 09:43:00
你好 可以的 可以这么做的
2021-12-30 13:13:42
您好!是的。这就是抵减了
2018-02-28 10:23:34
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