- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-05-26 08:41
你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税减免税款
相关问题讨论

你好,要和其他子目一起转到未交增值税
2018-10-09 12:01:59

参考下这个分录金税盘服务费抵税分录
金税盘和报税盘共480元的账务处理:
购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用480
贷:银行存款/现金480
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)480
借:管理费用 -480
服务费280元的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款/现金 280
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280
借:管理费用 -280
2018-12-10 09:37:41

全额抵扣借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。
2020-03-11 09:43:00

你好
可以的
可以这么做的
2021-12-30 13:13:42

您好!是的。这就是抵减了
2018-02-28 10:23:34
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