我想问一下,我们4月后开了很多免税的普票,但是现在已经是开1%了,所以这个在报税会不会有影响呢
王霜霜
于2021-05-19 16:46 发布 682次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-05-19 16:49
你好,你们少交了税款应该开负数重新开。
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你的申报表截图过来下,需要全部换成不含税金额申报填写
2019-07-01 19:31:18

你好,你们少交了税款应该开负数重新开。
2021-05-19 16:49:19

报增值税时,普票免税的金额应该在购买发票的金额上扣减,然后填写在“应纳税额”栏中,即“税额=销售额-免税金额”,此外,还需要在“免税金额”栏中填写免税的金额,由于普票免税的金额不纳税,所以不计算在“应纳税额”中,但要记录在“免税金额”栏中,以便核对增值税税率、计算应税金额,并让税务机关查阅账簿,以便审核和调整纳税义务。
2023-03-01 18:39:46

第一栏和第二栏填写不含税的销售额专票的
第十栏填写普通发票的20万。
2022-01-11 08:21:48

你好,普票部分不交税,不需要填减免税申报明细表。直接填写在第十栏小微企业免征,
2020-07-11 18:45:23
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