还有一个问题,我们之前给某个人付款,但是一直未收到相关发票,我当时做账的时候,借应付账款,贷,银行存款, 现在也一直没见发票,我应该调那张表呢老师?
漫步
于2021-05-19 10:31 发布 479次浏览
- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
2021-05-19 10:32
同学,你好,判断他这个发票以后还是否能回来,如果不回来,直接做账就行了,税前不能扣除,如果能回来就等一等
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同学,你好,判断他这个发票以后还是否能回来,如果不回来,直接做账就行了,税前不能扣除,如果能回来就等一等
2021-05-19 10:32:44

发票到转,你的蓝字冲销分录也是可以的
2019-06-25 10:24:05

这个退回的需要开红字票冲减原来的货物成本
2019-07-03 11:23:37

借;预付账款 贷;银行存款
借;原材料等科目 贷预付账款
2017-07-24 10:48:22

你好,这个是你们预付的应付账款余额在借方表示提前支付。
2021-07-09 12:34:56
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