老师,我们公司进销存是用友T1,做账是金蝶,月底需要用科目余额表和用友核对数据,我应该核对哪些科目呢
LWX
于2021-05-15 10:21 发布 1081次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2021-05-15 10:28
您好,您进销存的应该就只有一个进销存汇总表,也就是说你的库存这个月进了多少?出了多少还有多少结存和你金蝶软件的科目余额表里面的库存商品的期初余额是否一致,本期进货和本期发出的及余额是否一致?
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您好,您进销存的应该就只有一个进销存汇总表,也就是说你的库存这个月进了多少?出了多少还有多少结存和你金蝶软件的科目余额表里面的库存商品的期初余额是否一致,本期进货和本期发出的及余额是否一致?
2021-05-15 10:28:51

同学你好,进销存的话主要就是和做账软件核对的,主要是核对库存这一块,你库存如果没有细分的话,那你总金额和经销存的最终的合计金额一致就可以
2021-05-15 09:55:06

你好。需要核对现金账和实际现金库。往来账和实际往来的客户的项目。
2019-03-10 20:21:35

你好 现金流量表的期末余额跟资产负债表的货币资金的期末余额要保持一致的
2019-09-29 16:21:11

引用存货辅助核算可以的
2020-01-13 10:15:30
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