老师,我们做国内陆运代理,进项是9%的运输代理,销项 问
无车承运,也应开9%的运输服务 答
老师,您好!我们公司准备做餐饮,请问购买的餐具都需 问
是的,都要开票的才行 答
实际支付给员工的职工薪酬和个税申报的一致吗?是 问
是,金额要比实际支付的大,这个是正常 答
2025年12月份计提年终奖,2026年1月申报年终奖的个 问
您好,可以的, 这个没有问题 答
年底资产负债表上未分配利润有600多万,2个股东分 问
借:利润分配-未分配利润 200万 贷:应付股利 200万 借:应付股利 200万 贷:银行存款 160万 应交税费-应交个人所得税 40万 答
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息

相似问题
最新问题
K3系统,推错采购发票日期,日期改到上个月了,但是在反审核显示已记账,并没有做凭证,怎么才能反审核K3系统,推错采购发票日期,日期改到上个月了,但是在反审核显示已记账,并没有做凭证,怎么才能反审核
老师,采购原材料,先做记账凭证,发票做附件。出纳再根据记账凭证付款。出纳付款,借应付账款,贷银行存款。后面附什么原始凭证?
老师,请问,我们公司上个月支付给别人3万的采购款,这个月才给我们开发票,开票日期是这个月的,请问上个月和这个月针对这笔业务怎么做账啊









粤公网安备 44030502000945号



揉大胖 追问
2021-05-14 15:47
maize老师 解答
2021-05-14 15:52
揉大胖 追问
2021-05-14 15:53
maize老师 解答
2021-05-14 16:02