老师,请问,我们公司上个月支付给别人3万的采购款,这个月才给我们开发票,开票日期是这个月的,请问上个月和这个月针对这笔业务怎么做账啊

燕语未懂
于2022-04-02 10:20 发布 964次浏览
- 送心意
晓宁老师
职称: 初级会计师
2022-04-02 10:21
您好,支付时:借:预付账款 贷:银行存款 开票时:借:原材料 贷:预付账款
相关问题讨论
您好,支付时:借:预付账款 贷:银行存款 开票时:借:原材料 贷:预付账款
2022-04-02 10:21:30
你好,报销的话,你得按照发票上的日期去报。
2022-04-07 16:29:39
你好,这个正常做账的,学员,没有发票只是不能税前扣除,不影响做账的
2022-01-09 22:37:20
1、借:管理费用等
贷:应付职工薪酬-福利费
2、借:应付职工薪酬-福利费
贷:银行存款
2018-08-14 16:36:44
你好,如果12月份已经做费用,金额一样的,那么可以直接把发票附在12月份凭证后面
2019-06-30 14:09:51
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2022-04-02 10:24
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