- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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一、付款时,分录是:
借:其他应收款700
贷:库存现金700
二、报销时,分录是:
借:管理费用——XX费600
贷:其他应收款600
2021-05-14 10:21:54
你好!需要有餐费发票走报销
2020-07-28 17:02:56
你好!收据
2016-10-13 09:11:06
您好,再做凭证时,借;其他应收款-个人,贷:其他应付款-老板,或者利润分配-未分配利润。
2017-07-16 14:46:39
您好!您可以在这个月更改的。
先做红字冲减之前的,然后做正确的,都做到这个月。
2016-11-14 14:46:03
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