老师,上次说的,就是对方给我们开的发票,有几张作废 问
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数 答
老师您好,发票开具的金额是43950.04,合同单价能开4 问
能,合同单价能开4395吗,数量是10套 答
个体营业执照注销了,想恢复 问
你好,这个你要找工商局,正常是恢复不了。你是因为什么原因要恢复 答
老师,算资本成本,算内含收益率,都是构建流出现=流入 问
你好,是的,就是这样子理解。 答
公司分立的时候划转的资产按公允价值入账,那么折 问
你好,这个没有发票的话,是会要求调整的。 答

食堂去年5月多预估了一笔管理费用借 管理费用25000贷 其他应付款25000(5月发生16000,剩余9000)今年3月收到去年累计票据100000+,全没入账,请问先红字冲销去年5月多预估的管理费用借 管理费用(红字)9000贷 其他应付款(红字)9000再 借 以前年度盈余调整100000+贷 其他应付款100000+借结余 100000+贷 以前年度盈余调整100000+可行?
答: 同学你好 这样调整可以的
以前年度的费用多做了怎么办?以前的分录:借:管理费用 贷:其他应付款
答: 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好,将以前年度的其他应付款调到管理费用,怎么做分录?
答: 借:管理费用,贷:其他应付款
去年购买的金税盘及年服务费没有计入抵扣,全部计入了管理费用,改怎么更改以前年度的凭证?以前做的凭证:借:管理费用 贷:其他应付款?
我在2019年应该做一笔分录借:管理费用,贷其他应付款,负数,但我却没有做,跨年了应该怎么做会计调整呢?是调整以前年度损益吗?
老师好,请问一下想要调平期初数据,该怎么调呢?我们主管说让通过以前年度损益调,然后再找领导签个字。我该怎么操作呢?期初就银行存款、其他应付款、管理费用这几个科目有余额。
之前的会计在18年暂估了费用:借管理费用 贷其他应付-其他 ,但是暂估费用的做法是错误的,现在其他应付款-其他账户有余额 ,2019年2月应该怎么做账调整呢?是用以前年度损益科目调整么

