民办学校,给老师发的招生提成,以什么形式,又怎么做 问
工资 其他费用工资 答
各位老师,请问下这个资产负债表是否存在风险点,为 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,25年税务系统里的费用发票,目前也没有员工拿 问
你好 等26年报销再入账 答
公司注销,固定资产报废,怎么做账务处理呢?分录怎么 问
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 答
老师,股东和法人合借了4万块钱.25年12.31忘记还款 问
你好,可以的,但是跨年了 答

以前年度其他应付款计入管理费用,怎么处理
答: 借:其他应付款贷:以前年度损益调整
食堂去年5月多预估了一笔管理费用借 管理费用25000贷 其他应付款25000(5月发生16000,剩余9000)今年3月收到去年累计票据100000+,全没入账,请问先红字冲销去年5月多预估的管理费用借 管理费用(红字)9000贷 其他应付款(红字)9000再 借 以前年度盈余调整100000+贷 其他应付款100000+借结余 100000+贷 以前年度盈余调整100000+可行?
答: 同学你好 对的 这样操作就可以了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
以前年度的费用多做了怎么办?以前的分录:借:管理费用 贷:其他应付款
答: 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整
去年购买的金税盘及年服务费没有计入抵扣,全部计入了管理费用,改怎么更改以前年度的凭证?以前做的凭证:借:管理费用 贷:其他应付款?
之前的会计在18年暂估了费用:借管理费用 贷其他应付-其他 ,但是暂估费用的做法是错误的,现在其他应付款-其他账户有余额 ,2019年2月应该怎么做账调整呢?是用以前年度损益科目调整么
我在2019年应该做一笔分录借:管理费用,贷其他应付款,负数,但我却没有做,跨年了应该怎么做会计调整呢?是调整以前年度损益吗?
老师好,请问一下想要调平期初数据,该怎么调呢?我们主管说让通过以前年度损益调,然后再找领导签个字。我该怎么操作呢?期初就银行存款、其他应付款、管理费用这几个科目有余额。








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黄菡 追问
2020-07-20 17:12
王老师1 解答
2020-07-20 17:16
黄菡 追问
2020-07-20 17:22
王老师1 解答
2020-07-20 17:24