送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2021-05-12 16:22

你好,结汇汇率,是按回单上面的汇率入账

A会计学堂吕老师(考证+实操做账) 追问

2021-05-12 16:26

我收汇是按月初汇率,即人民银行的汇率,这个没有问题吧

紫藤老师 解答

2021-05-12 16:27

你好,那样也是可以的

A会计学堂吕老师(考证+实操做账) 追问

2021-05-12 16:33

那现在我是预收款,开票的时候按那个汇率开票?是按我实际收到的人民币开票吗?

紫藤老师 解答

2021-05-12 16:33

实际收到的人民币开票

A会计学堂吕老师(考证+实操做账) 追问

2021-05-12 16:43

那这样分录就是借:预收款(月初汇率)贷:主营业务收入(结汇汇率)差异就是财务费用

紫藤老师 解答

2021-05-12 16:44

你好,对的,你的理解是对的   

A会计学堂吕老师(考证+实操做账) 追问

2021-05-12 16:49

那结汇也使用月初可以不呢?

紫藤老师 解答

2021-05-12 16:52

你最好是统一口径的

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相关问题讨论
同学,你好 一般是货物到了,发票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,借;银行存款,贷;应交税费——某某税款 需要知道具体是什么税款,才知道该如何做结转分录的
2019-10-11 11:57:50
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2019-11-15 16:01:01
虚假暂估才风险大,真实业务暂估是允许的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
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2024-08-22 17:09:16
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