老师你好,我5月初的时候给某个员工发了加班费,做了借 其他应收款某某,贷 库存现金,那我如果要把这个加班费做到5月份工资里该怎么做,又该如何做分录呢

灼灼其华
于2021-05-11 09:22 发布 667次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,这笔费用之前在借支时预算会计应该要做借:行政支出1500 贷:资金结存1500,现在报销有交回现金则借:资金结存250 贷:行政支出250
2019-10-04 12:49:22
学员你好,
你可以这样做的。
等于是你需要收2种款项。
2018-11-30 16:00:10
同学 你好 房租押金 分录是对的
2018-11-18 13:51:02
你好,这一部分电费,对方要发票吗?
2020-06-02 16:56:00
您好
借:应付职工薪酬-工资
贷:其他应收款
贷:库存现金
2019-11-18 12:37:30
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