老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

请问单位张某出差回来,核报差旅费1250元,余款250元交回现金,财务凭证是借:业务活动费用1250 库存现金250 贷:其他应收款-张某,那预算凭证应该怎么做?借:行政支出1250 之后应该怎么做分录?
答: 你好,这笔费用之前在借支时预算会计应该要做借:行政支出1500 贷:资金结存1500,现在报销有交回现金则借:资金结存250 贷:行政支出250
代客户先支现金购买计米器一台2800元,后计入客户应收账中(之前有欠款)怎样做分录?借:其他应收款2800 贷:库存现金2800吗?
答: 学员你好, 你可以这样做的。 等于是你需要收2种款项。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好,我5月初的时候给某个员工发了加班费,做了借 其他应收款某某,贷 库存现金,那我如果要把这个加班费做到5月份工资里该怎么做,又该如何做分录呢
答: 借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷其他应收款。

