老师,我9月份暂估了成本70万,12月份到了13万进项票 问
您好,你是全都冲掉,还是只冲13W 答
老师,您好,快账上的期初余额表直接导入最后一个月 问
是的,最后一个月的科目余额表就可以了 答
电子税务局免抵退税额2740.78元,怎么算出来吧,详见 问
确认收入时2975*7.0867=21082.9325 退税率13%这样看的21082.93*13%=2740.780 答
你好老师我填这个第四季度开票金额怎么老师出现 问
你好,你填写的这个金额是对的 答
小规模纳税人开红字发票,导致销售额为负数,有专票, 问
会有异常的,通常要税局大厅申报 答

老师您好,请教往来问题的分录怎样处理?我公司与一合作伙伴合作,此合作伙伴(以下称他“合作方”)既是供应商也是客户,我们帮“合作方”加工原料只收取加工费,购买时给他们原料费,半年来“合作方”欠我们的加工费50万和借款50万不给我公司,同时他供给我们原料要我们必须支付现款(因为我们的机器设备安装在他的地盘上)任他宰割,所以这里存在一个我感觉很复杂的往来关系,实例:上月客户张三来场地购买了我公司加工好的石料10000元未付款,但里面有3000元的原料费,我们是要支付给“合作方”,但这笔钱我们可以抵扣"
答: 您好,往来的分录一般是通过其他应收款或者其他应付款处理的。您这个问题比较复杂,是对方欠贵企业的款,那就可以在其他应收款中核算这个往来的。
我司代供应商付款490的加工费,在购货时候供应商给我们抵扣了516元,那请问如何做会计分录
答: 你好 借应收账款490贷银行存款 购货借应付账款516 贷应收账款490 营业外收入26
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
想请教一下,例如我们去供应商处采购瓷砖回来,采购100箱合计5000元,但是运输这些瓷砖回来之前供应商是会用木托以及扎带帮我们打包好的,这些木托以及扎带是以租的形式开单给我们的,例如租木托1000元,我们就转账给供应商6000元,这些租的木托金额以后不会直接退款,但会直接抵扣货款给我们,这样的话怎么对这采购的6000元做完整的分录呢?付款就直接是贷银行的,就是不知道采购的6000元怎么处理
答: 您好,借:预付账款,6000元,贷;银行存款,6000元,采购回来收到发票入库后,借:库存商品,5000元,贷;预付账款,5000元。
我是珍宝店,从供应商那购货不付款,等我的客户把老珍宝拿来换新珍宝并补钱后。我拿客户的老珍宝翻新一遍后去抵扣欠供应商的应付账款。这我要怎么做分录啊?
我是珍宝店,从供应商那购货不付款,等我的客户把老珍宝拿来换新珍宝并补钱后。我拿客户的老珍宝翻新一遍后去抵扣欠供应商的应付账款。这我要怎么做分录啊?
我是珍宝店,从供应商那购货不付款,等我的客户把老珍宝拿来换新珍宝并补钱后。我拿客户的老珍宝翻新一遍后去抵扣欠供应商的应付账款。这我要怎么做分录啊?
老师您好!我们是建安行业,有一个情况,我们给材料商付款20万,挂了预付款了,供应商开来的专票是200025元,多了二十五块,也做了抵扣,请问怎么做这个分录呢








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