老师您好,请教往来问题的分录怎样处理?我公司与一合作伙伴合作,此合作伙伴(以下称他“合作方”)既是供应商也是客户,我们帮“合作方”加工原料只收取加工费,购买时给他们原料费,半年来“合作方”欠我们的加工费50万和借款50万不给我公司,同时他供给我们原料要我们必须支付现款(因为我们的机器设备安装在他的地盘上)任他宰割,所以这里存在一个我感觉很复杂的往来关系,实例:上月客户张三来场地购买了我公司加工好的石料10000元未付款,但里面有3000元的原料费,我们是要支付给“合作方”,但这笔钱我们可以抵扣"
吃亏是福
于2016-11-22 14:20 发布 917次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,往来的分录一般是通过其他应收款或者其他应付款处理的。您这个问题比较复杂,是对方欠贵企业的款,那就可以在其他应收款中核算这个往来的。
2016-11-22 23:15:43

你好 借应收账款490贷银行存款 购货借应付账款516 贷应收账款490 营业外收入26
2019-08-05 13:49:35

(一)委托方在委托加工过程中的会计分录:
(1)委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资:
借:委托加工物资
贷:原材料
对于发生的运杂费,做如下分录:
借:委托加工物资
贷:银行存款
(2)受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等
借:委托加工物资
应交税费——应交增值税(进)
贷:银行存款应付账款
(3)运回加工物资过程中支付的运杂费:
借:委托加工物资
贷:银行存款
(4)委托加工物资运抵仓库,办理入库:
借:原材料
贷:委托加工物资
2019-12-10 13:25:03

您好,借:预付账款,6000元,贷;银行存款,6000元,采购回来收到发票入库后,借:库存商品,5000元,贷;预付账款,5000元。
2019-07-09 18:01:36

你好 借应付账款,贷其他应付款 代付运费
2023-02-03 16:43:35
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