- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-22 10:31
这样做了到月末还要计提这笔未交增值税吗,还是到次月直接交就可以了
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你好!跨月是不可以作废发票的,一般是要开红字发票才可以
2019-12-17 11:10:12
开始计入到预付账款里面 然后发票到了 借:成本费用 应交税费 贷:预付账款
2019-08-12 09:06:28
你好,你这个属于平销返利
2020-04-07 11:49:03
借:原材料
贷:银行存款/应付账款---应付暂估款
2019-01-03 15:25:19
借;管理费用等科目 贷;库存现金等科目
2017-08-23 16:52:41
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邹老师 解答
2016-11-22 10:26
邹老师 解答
2016-11-22 10:32